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审计公告

索引号:640000022/2021-00519

主题分类:

标题:关于5个利用国外贷援款项目2019年度财务收支及项目执行情况的审计结果

发文字号:无

成文时间:2020-12-29

发布时间:

有效性:有效

责任部门:涉外审计处

关于5个利用国外贷援款项目2019年度财务收支及项目执行情况的审计结果

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关于5个利用国外贷援款项目2019年度财务收支及项目执行情况的审计结果

(2020年12月31日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定,2020年,宁夏回族自治区审计厅对自治区正在执行的5个利用国外贷援款项目2019年度财务收支及项目执行情况进行了审计。现将有关情况公告如下:

一、基本情况

此次审计的5个利用国外贷援款项目涉及农业、交通、环境保护等领域,计划投资总额37.05亿元,其中协议利用外资金额约21.7亿元(折合人民币1,下同)。2019年,实际到位外资额5.09亿元,全部为贷款类项目。其中,世界银行项目1个、亚洲开发银行项目2个、国际农业发展基金项目1个、沙特发展基金会贷款项目1个。

本次审计依照中国国家审计准则和国际审计准则组织实施,分别向国外贷援款机构出具了5份标准无保留意见的审计报告。从审计情况看,5个项目总体执行情况较好,项目相关主管部门较好地履行管理职责,有效开展工作指导和监督,大部分项目单位能够执行国家财经法规和贷援款协定,建立健全内部控制制度,认真组织项目实施,财务管理和外资利用水平有所提高。

二、审计发现的主要问题及整改情况

审计发现,部分项目执行中还存在工程建设管理不到位和项目内部管理不规范等问题(详见附表)。一是工程建设管理不到位,主要是拖欠项目工程款、资产设备闲置等,涉及3个项目;二是项目内部管理不规范,主要是配套资金不到位、项目进展缓慢等,涉及5个项目。

对上述问题,有关部门和相关项目单位已积极采取措施进行整改。其中:对工程建设管理不到位的问题,已支付了部分拖欠工程款、收回了多付的工程款、退回了履约保证金、盘活了闲置设备。对项目内部管理不规范的问题,部分单位已归还了拖欠的贷款本息,积极筹措配套资金,提高了配套资金到位率;加强项目督导,推进了项目建设进度。

附表:审计发现的主要问题及整改情况汇总表  

[备注:1本公告中美元折算人民币按2019年12月31日基准汇率1美元兑6.9762元人民币计算]

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