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金凤区委审计委员会办公室准确把握职责定位 充分发挥职能作用

稿件来源:金凤区审计局 作者: 发布时间: 2024-01-24 | 打印 |

近年来金凤区委审计委员会办公室不断推动党对审计工作的集中统一领导细化、实化、制度化,认真履职尽责,全面加强研究谋划、沟通协调、服务保障、督察督办,以有力有效的审计监督护航域经济高质量发展。

一是在研究谋划上下功夫。牢固树立大局意识,着眼服务委审计委员会把方向、谋大局、定政策、促改革的作用围绕研究部署全年审计工作、谋划年度审计项目,督办工作落实和审计查出问题整改情况等,2023年筹备召开区委审计委员会会议2次、审计整改工作专题推进会3次,提请区委常委会、政府常务会、政府党组会传达学习二十届中央审计委员会第一次会议精神3次向区委审计委员会报送审计业务类报告、重要工作情况报告、审计专报等共计40余篇,全面落实各级党委审计委员会各项决策部署,推进区委审计委员会对审计工作统筹谋划常态化。

二是在沟通协调上做文章。积极发挥区委审计委员会办公室“中枢”职能作用,组织召开审计委员会成员单位工作协调推进会议,认真传达学习上级党委审计委员会会议精神,安排部署审计工作、研究审议相关制度推动各成员单位形成各司其职、优势互补、高效运转的良好工作机制。制定出台《金凤区委审计委员会成员单位工作协调推进机制》《金凤区委审计委员会办公室会议制度》《审计移送问题线索核查处理结果反馈办法(试行)》,推动加强审计与纪检监察、组织、巡察、督查等部门的贯通协有力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

三是在服务保障上求突破。2023年围绕经济责任、政府投资建设、国有企业监管、涉及民生的政策措施跟踪等7个领域开展审计监督,审计共查出需整改和规范的问题119个,提出审计意见建议39条,上报审计专报12篇,向纪委监委移送线索5条、向主管部门移送线索2条。印发《“防未病”风险预警提示单》,促使领导干部自我约束、防范风险,提高领导干部“守住底线、不越红线、不触高压线”的风险识别能力。制定《金凤区内部审计工作规定》金凤区经济责任审计对象分类管理办法金凤区科级领导干部离任经济责任事项交接办法》,健全完善审计监督制度;制定金凤区委审计办向金凤区委审计委员会报送审计工作重大事项和重要文稿工作规程(试行)进一步规范审计办工作,提高工作效率,为保障委审计委员会各项工作高效运转奠定坚实基础。

四是在督察督办上见实效。建立了审计查出问题整改纪检监察监督、审计监督、党委和政府督查监督贯通协同工作机制,针对审计发现问题,以告知书形式呈送被审计单位纪检组、党委和政府督查室跟进督促整改。动态管理整改台账、及时对账销号,下发整改督办函47件次,对逾期未整改的视情况提请纪委约谈。制定《金凤区审计整改闭环管理制度》《金凤区审计查出问题整改结果认定办法》,进一步规范审计整改各环节,提升审计整改的刚性约束和严肃性。下发《金凤区审计查出问题整改专项行动方案》,纪委监委、区委和政府督查室就审计整改情况及区委审计委员会主要领导对审计整改工作的批示办理情况开展联合督查3次,下发审计督查通报3篇,有效加快审计整改进度,切实推动区委审计委员会会议议定事项和审计重大事项落实落地。(金凤区审计局  吴劼)

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