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银川市审计局出台操作规程 “科学规范”为审计整改“加码提速”
为落实审计机关在审计整改工作中的督促检查责任,全面推动审计查出问题整改落实到位,维护审计监督的严肃性和权威性,推动发挥审计监督治已病、防未病的建设性作用,切实将整改成果转化为治理效能。近期,银川市审计局研究出台《银川市审计局审计整改工作操作规程》,为科学规范推动整改落实打造必胜“法宝”。
《规程》分为总则、职责分工、重点及流程、日常管理、整改检查工作、整改资料管理、考核管理以及附则等八个章节,对审计查出问题整改的全流程作出清晰且详尽的规定,确保整改工作有章可循、有序推进。
依据审计主体,银川市审计局将审计署、自治区审计厅以及市本级审计反馈的问题台账逐一“拆解”细化,建立大数据台账,进行全周期管理。审计查出问题从建账那一刻起,就踏上了被精准督办直至销号的“单向车道”,坚决做到问题不“漏网”、不放过。
聚焦落实责任,《规程》明确内审整改科作为专职管理机构,业务科室各自认领对口领域审计发现问题整改落实责任。责任分工明确,进一步推动了行业领域整改标准制定,整改工作更加规范、合理且方便落地实操,为整改工作夯实了基础。
下一步,银川市审计局将积极开展审计查出问题整改落实情况“回头看”,同步实施整改落实情况专项审计,给审计整改的真实性与稳固性加上“双保险”。通过审计发现问题整改工作的科学规范开展,推动各领域各部门工作严谨合理高效,积极为银川市经济高质量发展保驾护航。(银川市审计局 赵金翔)