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永宁县多措并举推动内部审计工作提质增效

来源:永宁县审计局 2025.04.28

近日,永宁县委审计委员会第八次会议审议通过《永宁县内部审计管理办法》,4个方面对内部审计工作提出明确要求,全链条、多维度提升内部审计指导监督质效。

一是规范内审流程,加强备案管理。建立和完善由一把手负责的内部审计工作机制,加强内部审计组织实施的全流程、规范化建设。落实报送备案制,明确报送备案档案资料,将内部审计制度建设、工作计划、审计报告、问题整改等资料报送审计局同步备案。

二是创新工作方法,强化监督指导。实行计划管理,结合年度审计项目,与审计业务工作同部署、同落实、同检查,不断拓展监督广度与深度。采取日常监督审计项目监督专项检查相结合等方式,不断规范内部审计行为,提高内部审计工作水平。

三是深化结果运用,发挥监督合力。将内部审计发现问题整改情况作为党政主要领导干部经济责任审计重点内容,有效利用内部审计力量和成果,形成信息共享、结果共用、重要事项共同实施、整改问责共同落实的监督合力,进一步提升内部审计工作指导监督质效。(永宁县审计局  马晓莉)