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刀刃向内查短板 科学规范促发展 ----中宁县审计局扎实推进科学规范提升年自查工作
为深入贯彻落实“科学规范提升年”行动各项要求,中宁县审计局坚持问题导向、目标导向,以刀刃向内的勇气和决心,全面开展自查自纠工作,补齐短板弱项,狠抓整改落实,推动审计工作规范化、科学化水平再上新台阶。
一是高位推动,压实责任强部署。成立以局主要领导为组长、分管领导为副组长,各科室负责人为组员的自查领导小组,召开专题会议3次,结合工作实际,研究部署自查工作和自查问题整改工作,指导各科室明确目标任务、细化自查内容、时间节点及工作要求,确保自查覆盖全领域、全流程。
二是刀刃向内,深挖细究找问题。此次自查采取“组长自查+交叉互查+领导小组抽查”相结合的方式,重点围绕2022—2024年度县委审委会及审计办运行情况、审计立项、审计质量、审计整改、内审工作、经费管理、档案管理及历次通报整改情况等方面开展自查,涉及审计项目53个,审计档案349卷,查出五个方面22个问题,明确36条整改措施。
三是靶向施策,立行立改促提升。针对自查发现的问题,坚持靶向发力,及时建立整改台账,逐项明确责任主体、整改措施和完成时限,实行“清单化”销号管理。成立整改专班,由局主要领导牵头,分管领导包抓,各业务科室具体落实,形成“问题认领—整改落实—跟踪问效”闭环机制,确保立行立改。强化过程督导,通过周汇报、月通报等方式,对整改进展滞后的科室和个人进行约谈提醒,倒逼责任落实。对需长期推进的难点问题,制定分阶段目标,定期开展“回头看”,杜绝虚假整改、表面整改。注重标本兼治,对普遍性、典型性问题深入剖析根源,通过修订制度、优化流程、完善机制,推动从“解决一个问题”向“治理一类问题”延伸,切实提升整改质效。
四是建章立制,规范管理谋长远。修订《关于加强内部审计工作的实施意见》等2项制度,细化审计项目实施、报告撰写、审计整改等环节标准,进一步完善制度体系,强化制度刚性约束。依托“金审三期”系统,构建审计业务全流程数字化监管平台,实现风险预警、动态监控和智能分析,提升监督精准性。定期开展内部交叉互检、质量核查,对审计程序、证据、结论等进行“全链条体检”。同时将自查整改情况进行深度总结提炼,形成可复制可推广的经验做法,为后续审计工作开展提供路径指引,推动审计工作科学规范提升。(中宁县审计局 门帆玲)