近期,西吉县审计局认真贯彻落实审计署“科学规范提升年”行动相关要求,以问题为导向,“科学化、规范化、专业化”为目标,印发《西吉县委审计办、西吉县审计局“科学规范提升年”行动自查问题整改方案》,深入剖析问题原因,及时建立整改台账,详细制定整改举措,明确整改完成时限和整改责任单位,逐项对账销号,扎实推进整改任务落实,推动审计工作更加科学规范、高质高效。
一是政治统领,强化党的集中统一领导。针对西吉县委审计委员会及审计办运行方面的问题,严格落实审计领域重大事项请示报告制度,规范审计办议事程序,审议通过相关制度机制2项,持续推进重大事项请示报告、指示批示督促落实、审计办运行等多项机制,落实县委审计办主任办公会议常态化。
二是效能提升,持续深化穿透式审计。针对审计业务质量方面的问题,在项目统筹上,做到项目间有机融合,实现项目实施效果由“加法”向“乘法”转变。在县本级、民政局、文广局预算执行审计项目开展过程中,转变审计组织方式,强化审计工作统筹,推行“融合式、嵌入式、1+N”审计模式,审计人员进点同步开展多个审计项目,集中提要求、集中讲方案、集中学习相关政策法规、集中定事项、集中作表态,更好整合审计力量,节约审计成本,最大限度减轻被审计单位负担,真正实现“一审多项”“一审多果”,全面提升审计工作效能。
三是助推内审,巩固完善审计流程机制。针对内部审计方面存在的问题,聚焦内部审计主责主业,结合审计项目计划实施,指导监督部分被审计单位(如县教育体育局)成立内审机构,扎实开展内部审计工作,从重大战略推进落实、重大项目建设、重大举措落实,财政财务收支和资产负债损益,内部控制和风险管理等方面建立健全内部审计制度,进一步明确内部审计工作目标、任务和工作重点,切实提升内部审计工作质效。(西吉县审计局 马亚宁)