近年来,银川市审计局深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神,认真落实党的二十届三中全会精神和全国、全区审计工作会议精神,进一步强化对内部审计工作的监督指导,助推内部审计工作高质量发展。
一是强化机制建设,助力内部审计工作制度化开展。制定《银川市内部审计工作规定》,对内部审计机构人员、职责权限、审计程序、审计结果运用等方面作出明确、可操作的规定,进一步加强内部审计工作,规范内部审计行为。制定《银川市内部审计工作规范化指南》,明确内部审计计划、审计实施、审计报告、审计整改、审计档案、审计文书等相关规范要求,同时设计编印成册下发,供内部审计机构及人员参考执行,提升内部审计工作专业化、规范化水平。
二是强化统计调查,助力内部审计工作精细化开展。根据统计工作要求,及时下发内部审计统计报送通知,要求各单位研读操作手册、观看操作视频,明晰填报口径、报送时限及质量要求,并通过电话、工作平台等方式强化沟通,做好填报答疑解惑。安排专人对各单位上报数据进行逐项审核、反馈、修改,共指导全市670余家单位统计上报2023及2024年度内部审计统计报表,经统计,全市建立内部审计机构40余家,现有内部审计人员200余人,两个年度共开展内部审计项目280余个。
三是强化监督指导,助力内部审计工作长效化开展。持续加强与内部审计单位的沟通联系,常态化开展业务指导和监督检查,对教育局、产投集团等单位内部审计报告进行共学共研,提出工作建议。持续加强与卫生、国资等行业主管部门的沟通联络,探索内部审计与国家审计合作模式,发挥审计监督合力。开展全市内部审计工作调研督查,赴外地先进地区交流学习工作经验,及时总结形成调研报告,为推动全市内部审计工作提质增效提供调研参考。
四是强化备案核查,助力内部审计工作规范化开展。持续落实各单位向审计机关提交备案内部审计资料的要求,指导各单位结合实际,科学合理制定内部审计工作计划并组织实施,加强内部审计工作总结、审计发现问题清单等资料的备案报送,筑牢内部审计工作基础。将各单位内部审计机构建立、工作开展、发现问题整改落实等情况作为经济责任审计、预算执行审计的重要关注内容,扎实开展内部审计监督检查和社会中介机构出具报告核查检查工作,提升内部审计监督质效。
五是强化队伍建设,助力内部审计工作高效化开展。开展银川市内部审计人员“智慧审计”能力提升培训班,围绕经济责任审计、政策跟踪审计、财政审计及大数据审计方法应用等内容对30余名内部审计人员开展集中培训。举办内部审计人员交流座谈会,集中传达学习《内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》等政策文件,组织内部审计人员交流工作经验并提出工作建议,通过集中培训、专题辅导、交流座谈等形式,提高内部审计人员综合素质和专业能力水平。(银川市审计局 欧苑)