今年以来,石嘴山市审计局在某部门领导干部经济责任审计中,重点揭示了部分单位欠缴公积金等问题,有针对性地提出了审计建议,同时指导被审计单位制定整改方案,细化整改措施,压实主体责任,推动整改工作取得较好成效。
一是健全体制机制,筑牢资金使用防线。针对内控制度不完善、执行不到位等问题,修订完善了《大额资金调拨和存储管理制度》《限额标准以下政府采购内部控制制度》《“三重一大”集体决策制度》等,明确资金运作关键环节标准、分级授权审批流程及岗位制衡要求,确保资金操作、审核、监督全流程可追溯、可管控。优化委托银行业务考核机制与资金配置结构,提升资金收益水平。完善合同管理机制,明确各类项目付款前置要求,补全管理短板,确保财务、采购等业务合规运行,筑牢资金安全防线。
二是加大政策宣传,提高政策普及性。针对缴存单位未及时办理职工账户封存、住房公积金归集覆盖面较低等问题,一方面强化部门协同,联合社保、公安等部门建立数据共享机制,实时掌握缴存人状态变化并定期提醒单位整改,完成相关账户封存与多缴资金清理;另一方面对接市场监管、审批服务部门搭建新增企业信息核查机制,组织专人深入企业、社区等,“一对一”解读政策,利用公交站台、媒体专栏、微信公众号、融媒体等平台,发布政策解读信息与动漫宣传视频,多元渠道扩大政策知晓度,推动政策惠及更多职工群体。
三是规范行政执法,提升执法效能。针对部分单位欠缴公积金等问题,建立“每月电子稽查、季度业务稽核、定期内部审计”常态化排查机制,将审计整改与日常管理深度融合,向1232个企业寄递普法宣传资料、261个企业送达整改意见书,送达限期缴存决定82份,督促企业建立住房公积金制度并补缴住房公积金。(石嘴山市审计局 孙雅梅)
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