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中卫市审计局出台审计整改操作规程 以制度闭环推动审计整改落地见效
为进一步规范审计整改工作,压实整改责任、提升整改质效,近日,中卫市委审计办、市审计局联合印发《中卫市审计局审计整改工作操作规程(试行)》(以下简称《操作规程》),构建全流程、闭环式审计整改管理体系,切实维护审计监督的严肃性和权威性。
《操作规程》依据审计法及相关政策要求,立足中卫市审计整改工作实际,对整改定义、工作原则、职责分工、流程管理、销号机制等作出全面规范,推动审计整改从“被动整改”向“主动作为”、从“问题整改”向“系统治理”转变。
《操作规程》明确职责边界,构建协同联动格局。明确法制科为整改专职管理机构,负责制度起草、统筹检查、考核打分、台账复核等工作;业务科室履行“谁审计、谁负责”的职责,做好问题分类、台账建立、日常督促、结果认定;办公室、经责局、审计服务中心各司其职,强化部门协同、信息贯通与技术支撑,形成分工明确、衔接顺畅、齐抓共管的整改工作格局。
《操作规程》细化流程管控,实现全周期规范管理。将审计查出问题划分为立行立改、分阶段整改、持续整改三类,分类设定整改时限,确保整改任务可量化、可考核。审计报告出具后同步送达问题清单,业务科室10个工作日内完成系统录入与台账建立,全程跟踪督促,审核整改资料真实性与合规性,实现整改工作标准化、规范化。
《操作规程》健全销号机制,强化闭环落实。按照“申请—审核—复核—审定—销号”流程,明确正常销号与特殊销号情形,对整改到位、资料齐全的及时销号;对政策变动、职能调整等特殊情形,经审核确认后予以特殊销号。同时,建立督办与约谈机制,对整改迟缓、落实不力的单位发函督办、约谈问责,推动问题真改实改、全面彻底整改。(中卫市审计局 刘芳霞)














