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建议提案

索引号:640000022/2021-01190

主题分类:

标题:自治区审计厅关于自治区十二届人大四次会议第127号建议办理情况的函

发文字号:

成文时间:2021-06-28

发布时间:2021-10-11

有效性:有效

责任部门:办公室

自治区审计厅关于自治区十二届人大四次会议第127号建议办理情况的函

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自治区财政厅:

根据《自治区人民政府办公厅关于认真做好自治区十二届人大四次会议代表建议和自治区政协十一届四次会议提案办理工作的通知》(宁政办发202121)要求,王东等委员提出的“关于加强行政事业单位内控建设监督的建议”(第127号建议),审计厅作为建议协办单位,厅党组高度重视,组织各处室(单位)认真学习自治区“两会”精神,安排做好提案办理工作。现就相关办理工作函告如下。

加强内部控制建设是行政事业单位建立健全管理体系、提升内部管理水平的有效途径,是发挥社会管理和服务、加强廉政风险防控的内在要求,是推进政府治理体系和治理能力现代化的应有之义。我们认为王东等委员提出的建议对促进和加强我区内控制度建设工作具有重要推动和参考作用。

审计厅历来高度重视对内控管理的审计监督,在财政金融、政策跟踪、经济责任等审计中加强对内控管理的监督,严格按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求,持续推动行政事业单位优化内部控制,加强审计发现内控制度相关问题整改工作,促进提高内控意识、加强制度建设、提升管理水平,切实发挥“治已病、防未病”作用。

一是围绕履行审计监督职责促进优化内部控制。扎实开展财政审计,通过全区一级预算单位审计全覆盖,持续关注财政部门加强部门预算及绩效管理、规范财政财务管理、信息化建设等情况,做到综合分析研判到位、审计建议切实可行、源头治理有力有度,促进树牢过“紧日子”思想;扎实开展经济责任、国有资产等审计,推动建立健全财务管理、国有资产管理等制度和开展资产清理清查,强化对权力的制约和监督,促进提高内控意识和加强廉政风险防控。二是围绕发挥监督合力促进优化内部控制。积极配合开展全区工程建设政府采购领域突出问题专项整治工作,与自治区纪委监委、党委巡视办等监督部门协同联动,推动有关部门(单位)完善工程建设、政府采购领域内控管理,优化内控流程,进一步营造风清气正的创业环境和政治生态。三是加强对行政事业单位内部审计监督指导工作,通过定期举办内部审计培训班、座谈交流等,促进行政事业单位内部审计队伍、制度、信息化建设推动强化内部风险防控。同时,加强与财政厅沟通协调,结合预算执行审计提出审计意见建议,促进各级财政部门履行内部控制监督检查职责。

下一步,我们将持续关注行政事业单位内部控制管理情况,促进提高各部门内控管理水平。

以上意见,如有未尽事宜,请与我厅办公室联系。

宁夏回族自治区审计厅

2021年6月28日


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