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公告解读

索引号:640000022/2024-00019

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标题:[解读]关于2022年度自治区本级预算执行和其他 财政收支审计查出问题整改情况报告的解读

发文字号:

成文时间:2024-04-07

发布时间:2024-04-07

有效性:有效

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[解读]关于2022年度自治区本级预算执行和其他 财政收支审计查出问题整改情况报告的解读

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2024年3月26日,自治区审计厅党组书记、厅长潘军同志受自治区人民政府委托,向自治区第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议作《关于2022年度自治区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。报告全面客观反映了2022年度自治区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作部署落实、整改成效和自治区人大审议意见落实情况,并分析了未整改到位原因、提出了进一步加强整改的后续措施。审计整改工作主要有以下几个特点:

一、政治站位更高,整改责任压得更实

一是自治区党委和政府高度重视审计整改工作坚决贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要讲话指示批示精神不断健全党对审计整改工作的领导机制和政府对审计整改工作的落实机制,将审计整改成果有效转化为治理效能。二是被审计单位认真落实审计整改主体责任,主要负责人履行整改第一责任人的责任,对审计整改工作直接抓、直接管。三是主管部门积极履行监督管理责任,针对反复出现、经常发生的问题,强化行业监管职责,推动源头治理,力争做到整改一个、整治一片

二、审计整改总体格局更加成熟,贯通协作更加顺畅

相关部门在审计整改上打出“组合拳”,进一步巩固全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。一是将审计整改情况纳入自治区效能目标管理考核,聚焦强化整改责任履行、突出整改质效有效发挥考核“指挥棒”作用,全面推动问题整改二是实行“交错式”巡审联动,在监督前共享以往成果资料,在监督中把巡视、审计发现问题的整改情况作为各自监督重要内容,推动问题彻底整改。三是深化与纪检监察贯通协同,以审计监督为起点、以案件查办为切入点、以地方主体责任落实为落脚点的工作机制更加成熟,重点问题查办更加有力

三、整改工作机制更加完善,审计监督更加权威高效

自治区审计厅认真履行审计整改督促检查责任。一是规范全区审计整改工作,印发《审计查出问题整改结果认定办法》《深化全区审计整改工作指导意见》《审计整改工作操作规程》,在全区审计机关范围内统一审计整改问题清单认定标准、工作机制二是加强审计整改全口径、全周期管理建立五年为周期的审计查出问题整改台账,明确区分立行立改、分阶段整改、持续整改三种类型,分类跟踪问题整改情况三是紧盯整改难题不放松联合自治区财政厅等部门,针对往来款长期挂账等跨地区跨部门难题,理思路、出指南,全力推动问题整改到位,维护审计监督的严肃性和权威性。

四、整改成效更加显著,重大问题整改取得实质性突破

截至报告日,《关于2022年度自治区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》(以下简称《审计工作报告》中反映的139个问题,要求立行立改的70个问题均已完成整改,要求分阶段整改的48个问题有32个已完成整改,要求持续整改的21个问题有8个已完成整改,其余问题均制定了措施和计划,整改工作总体进展顺利。有关地区、部门和单位共整改问题金额109.98亿元,制定完善规章制度34项,推动审计整改更好服务全区经济社会高质量发展。

从整改情况看,还有29个问题因情况复杂未到整改期限,正在持续推进,其中16个属于需分阶段整改事项,13个属于持续整改事项。未整改到位的问题,有关地方、部门和单位已对后续整改工作作出安排,有序推进问题整改。下一步,自治区审计厅也将持续加强跟踪督促检查,一体推进审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”,推动整改合规到位、扎实有效,确保党中央和自治区重大决策部署落实落地

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