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公告解读

索引号:640000022/2026-00026

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标题:[解读]关于2024年度自治区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读

发文字号:

成文时间:2026-04-16

发布时间:2026-04-16

有效性:有效

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[解读]关于2024年度自治区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读

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2026年3月27日,自治区审计厅党组书记、厅长潘军同志受自治区人民政府委托,向自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十四次会议作《关于2024年度自治区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。报告全面客观反映了2024年度自治区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作部署推进情况、整改成效,并提出了具体的后续工作安排。审计整改工作主要有以下几个特点:

一、始终坚持党的领导,审计整改政治责任履行更加自觉

各地各部门(单位)将审计整改作为拥护“两个确立”、践行“两个维护”的实际行动,与开展党内集中学习教育、自治区党委巡视紧密结合,一体对照检查、抓好落实。一是被审计单位认真落实整改主体责任,逐项限时整改审计反馈问题。研究制定整改方案,逐条落实具体责任单位和责任人,明确整改措施、整改时限和目标要求,全面提升整改质效。二是主管部门切实履行监督管理责任,不断延伸审计整改链条。针对反复出现、经常发生的问题开展专项治理,深入分析问题根源,从全局研究倾向性、普遍性问题的特点和规律,做到举一反三。三是各级审计机关适时开展督促检查,严把整改销号审核关口。不断健全完善审计整改工作机制,主动指导被审计单位整改工作,跟进未完成整改问题的整改进度,有力推动难点、堵点问题得到妥善解决。

二、加强各类监督贯通协同,审计整改总体格局更加完善

自治区党委审计办、审计厅凝聚各类监督合力,不断巩固全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。全面整改方面,将《关于2024年度自治区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》反映问题全部纳入整改范围,分类提出整改要求,制发督促整改通知书,推动审计整改取得扎实成效。专项整改方面,贯彻落实自治区推动审计查出问题整改长效机制的工作流程、区属国有企业审计监督与出资人监督贯通协同的实施意见等,明确相关领域违纪违法问题的移送重点、查处反馈等要求,推动有关部门按职责落实专项整改任务。重点督办方面,将重大违纪违法问题、突出行业性问题移送有关部门重点督查督办或开展专项整治,推动有关部门修订完善制度30项,追责问责28人。

三、多措并举强化跟踪问效,审计整改成效更加权威高效

自治区党委审计委员会印发《自治区审计整改约谈办法(试行)》,进一步压实审计查出问题整改责任,增强审计整改刚性约束,促进审计查出问题的整改落实。自治区审计厅对五个地级市及自治区发改委等五个主管部门开展审计整改情况专项审计调查,重点关注了已完成整改问题效果情况、尚未完成整改问题推进情况、整改成效巩固等内容,揭示了监督管理责任不力、常见问题屡审屡犯等问题,有效促进审计整改各项机制和责任落实。印发关于进一步督促未整改到位问题落实整改责任的通知》,向有关单位推送存量问题,跟踪督促彻底整改、清仓见底。截至2026年2月底,《审计工作报告》反映的129个问题中,要求立行立改的51个问题已全部完成整改;要求分阶段和持续整改的78个问题,已完成整改42个,正在推进36个。通过审计整改,共促进有关部门纠正违规资金16.06亿元。

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